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信息名称 关于印发《菠菜网最稳定正规平台_最全菠菜网大全行政审批局财务管理制度》的通知
索引号 11320482014139556F/2020-00013
主题分类 其他 体裁分类 通知 组配分类 其他 数据局 政策法规
文件编号 坛行审〔2020〕19号 发布机构 行政审批局
产生日期 2020-08-14 发布日期 2020-08-19 废止日期 有效
内容概述 各科室、各中心:经局党组集体研究,决定将《菠菜网最稳定正规平台_最全菠菜网大全行政审批局财务管理制度》印发给你们,请认真遵照执行。菠菜网最稳定正规平台_最全菠菜网大全行政审批局2020年8月14日菠菜网最稳定正规平台_最全菠菜网大全行政审批局财务管理制度为加强菠菜网最稳定正规平台_最全菠菜网大全行政审批局(以下简称审批局)财务管理,规范内部财务行为,严肃财经纪律,完善财务管理制度,杜绝浪费,提高资金的使用效益,依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法
关于印发《菠菜网最稳定正规平台_最全菠菜网大全行政审批局财务管理制度》的通知
坛行审〔2020〕19号

各科室、各中心:

经局党组集体研究,决定将《菠菜网最稳定正规平台_最全菠菜网大全行政审批局财务管理制度》印发给你们,请认真遵照执行。

菠菜网最稳定正规平台_最全菠菜网大全行政审批局

2020年8月14日

菠菜网最稳定正规平台_最全菠菜网大全行政审批局财务管理制度

为加强菠菜网最稳定正规平台_最全菠菜网大全行政审批局(以下简称审批局)财务管理,规范内部财务行为,严肃财经纪律,完善财务管理制度,杜绝浪费,提高资金的使用效益,依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规,结合审批局实际情况,特制定本制度。

一、财务管理范围

1.按照区政府要求设置的审批局基本账户,该账户主要用于办理审批局日常运行经费的拨付、收支业务。

2.审批局下属事业单位常州市公共资源交易中心菠菜网最稳定正规平台_最全菠菜网大全分中心(以下简称交易分中心)设置的基本账户,该账户独立核算主要用于办理交易分中心日常运行经费的拨付、收支业务。

3.审批局下属事业单位按要求设置的基本账户。

二、财务管理人员设置

按照财务制度和财政主管部门要求,审批局内设"会计""出纳"财务管理工作岗位,具体负责审批局及下属事业单位财务核算、资金支付等财务管理工作。

三、财务管理原则

1.财务管理工作接受区权威菠菜网平台的业务指导和监督。

2.财务核算和管理,遵循国家相关法律法规和财政主管部门的具体规定,做到统一收支、预算平衡、规范建账,保证账账、账表、账实相符。

3.财务管理及日常报销由审批局主要领导负责,严格按审计有关要求实行"一支笔"开支审批制度。

4.保证财务会计档案的完整、真实、准确,保证资金、支票、印鉴等财务物资的绝对安全。

5.加强财务监督,严禁私设"小金库"、"账外账"等,杜绝违反财经纪律现象。

四、财务收入管理

区权威菠菜网平台拨付给审批局及下属事业单位的年度日常运行经费和其它专项经费,由财务科负责统一收支核算,按照量入为出的原则,统筹安排;严禁"坐支"现金、"收支不入账"等违法违纪行为。

五、财务支出管理

(一)各项支出

必须严格控制在年度运行经费内计划安排使用,不得超支预算。如有特殊预算外大额支出,应经审批局领导班子集体讨论决定,并报请区政府主管领导批准,经批复且资金落实到位后,方可开支。

(二)财务支出的流程

1.票据报销,原则上由经办人员凭原始发票或原始凭证并注明事由,经科室负责人、财务负责人、科室分管领导、财务分管领导审核确认后,由办公室主任报审批局局长签字批准后办理。

2.10000元以上的支出原则上应以转账方式直接支付,涉及金额较大的支出,应提前报财务负责人作好资金预算调度。

3.因公出差或其它特殊业务办理时需借支现金的,由出差人或经办人填写统一格式的《借款凭单》,经审批局局长同意并签署意见后,办理借款手续。出差回单位或业务办结后,及时按照报销支出程序办理结算,结清借款。公务卡能使用的,优先使用公务卡结算。

出差人员应在回单位后规定的时间内履行报销手续;经办人员在业务办理完结后的相关时间内办理报销手续,不得无故拖延。

4.办理报销或支付手续时,必须出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证,严禁"白条"报销。

5.对违反财务制度和违反财经纪律的开支,财务人员有权拒绝办理;对违反财务制度和无特殊理由并未经批准的超标准支出,财务人员有权拒绝报销。

(三)财务支出的有关规定

1.办公用品、办公设备等固定资产的购置由办公室统一办理。涉及"政府采购项目"的具体事项,由办公室负责按区政府有关规定办理审批手续。超预算特殊事项的资金使用,应经审批局领导班子集体研究决定。

2.各项办公设备运行维护和耗材等有关费用支出,由办公室按照相关合同或协议进行审定,确认后按照本办法规定的程序办理。

3.业务科室承办的各类会议、活动等业务项目的开支,由承办科室提出资金计划后报办公室,由办公室按本办法规定的程序统筹办理。

4.购买、定制的所有设备、用品(不含低值易耗品)一律办理验收和登记入库手续。使用者应办理领用手续,并负责妥善管理。

5.人员工资、补贴、差旅费、接待等项目的支出,按照有关规定和程序核算后统一开支。具体标准按区政府、区权威菠菜网平台等部门的规定执行。

六、下属事业单位财务管理

1.下属事业单位基本账户由审批局统一核算管理。

2.下属事业单位用于业务开展的其它账户由各单位自行管理,审批局对其进行业务指导和监督。下属事业单位按要求每月上报财务报表、统计数据,审批局不定期对其账户进行核查,确保资金的安全。

七、本制度未尽事宜参照国家、省、市有关规定执行。

八、本制度自发布之日起施行。

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